Factura — Agrupamiento de Cobros en 1 Boleta
La
Factura es el documento que
agrupa múltiples cobros de un cliente en una única boleta/QR. En lugar de generar 3 boletas separadas (mensualidad + telefonía + cobro suelto), genera 1 sola con el valor total.
Es un
concepto separado de la
Mensualidad
y del
Cobro
:
-
Mensualidad = débito recorrente do contrato
-
Cobro = boleto/PIX/cartão concreto pra pagar 1 débito
-
Factura = "envoltorio" que junta múltiples débitos en 1 cobro consolidado
Habilitar factura es opcional — proveedores más simples cobran débito a débito. Proveedores maduros usan factura para reducir confusión del cliente.
Visión general — factura vs cobro suelto
| Sin Factura (modo simple) |
Con Factura (modo agrupado) |
| Cliente recibe 3 boletas: mensualidad (Gs. 100.000), telefonía (Gs. 50.000), instalación (Gs. 200.000) — total Gs. 350.000 en 3 envíos |
Cliente recibe 1 boleta/QR único de Gs. 350.000 con detalle de los 3 ítems |
| Cada boleta tiene su propia fecha de vencimiento |
Todos vencen el mismo día (configurable) |
| Cliente puede pagar 1, olvidar el otro |
1 pago resuelve todo — menos morosidad parcial |
| Más simple de configurar |
Requiere plantilla + reglas de agrupamiento |
| Ideal para proveedor pequeño |
Ideal para proveedor con diversos servicios (internet + telefonía + SVA) |
¿Por qué usar factura? Reduce reclamos ("recibí varias boletas!"), aumenta tasa de pago integral, simplifica el portal del cliente. Proveedor con solo 1 producto (internet) no gana mucho; con múltiples productos, gana bastante.
Glosario
| Término |
Significado |
| Factura |
Documento agrupador con N ítems — una "cuenta consolidada" del mes |
| Ítem de factura |
Cada línea dentro: mensualidad, telefonía, SVA, lanzamiento manual |
| Plantilla de factura |
Modelo visual/de reglas — define agrupamiento, layout PDF, día de vencimiento |
| Vencimiento agrupado |
Data única do total — sobrescrevy deltas individuais dos itens |
| Factura pre-pago |
Cobro antes da prestação do serviço (ex: 1ª fatura adiantada) |
| Factura pospago |
Cobro após uso (ex: telefonia VoIP — cobra minutos do mês passado) |
| Regla de agrupamiento |
Qué entra en qué factura (por contrato, por cartera, por mes de competencia) |
| Factura maestra / detalle |
Para clientes corporativos: 1 factura maestra con N detalles por sucursal/unidad |
Fluxo completo (Mensualidad → Fatura → Cobro)
DÉBITOS GENERADOS en el mes:
• Mensualidad contrato 1: R$ 100 (vence dia 10)
• Telefonía (VoIP): Gs. 50.000 (vence día 10)
• Instalación (lanzamiento manual): Gs. 200.000 (vence día 15)
↓
Cron de Factura corre
(Tarea "Contrato - Crear las Facturas")
↓
Sistema lee regla de la Plantilla:
• Agrupar débitos del mismo contrato en el mismo mes
• Vencimiento agrupado: día 10 (del menor)
• Layout: plantilla "Estándar"
↓
┌─────────────────────────────────────────────┐
│ FACTURA creada │
│ Total: Gs. 350.000 (Gs. 100.000 + Gs. 50.000 + Gs. 200.000) │
│ Vencimiento: día 10 │
│ Ítems: 3 líneas detalladas │
└─────────────────────────────────────────────┘
↓
Cron de Cobro roda
↓
┌─────────────────────────────────────────────┐
│ COBRO (boleta/QR) registrado en el banco │
│ Valor único: Gs. 350.000 │
│ Línea digitable única │
└─────────────────────────────────────────────┘
↓
Cliente recibe y paga Gs. 350.000 de una vez
↓
RETORNO → factura pagada → automáticamente baja
los 3 ítems (mensualidad, telefonía, instalación)
Sin factura: los 3 débitos se vuelven 3 cobros (3 boletas), 3 vencimientos, 3 retornos. Con factura: 1 boleta, 1 vencimiento, 1 retorno, y baja en cascada de los 3 ítems.
1. Listado de Facturas
Camino: Contrato → Factura
Columnas principales
| Columna |
Qué muestra |
| Cliente |
Dueño de la factura |
| Mes Referencia |
Período de competencia (04/2026) |
| Valor |
Total agrupado de todos los ítems |
| Vencimiento |
Fecha agrupada de la factura |
| Ítems |
Cuántos débitos fueron agrupados |
| Situación |
Abierta / Pagada / Vencida / Cancelada / Renegociada |
| Cobro gerada |
Sí/No — si ya tiene boleta para que el cliente pague |
2. Plantillas de Factura
Caminho: Financeiro → Templates de Factura
Cada Plantilla define:
-
Layout del PDF — logo, colores, orden de los ítems, mensajes
-
Regla de agrupamiento — por contrato, por cartera, por categoría
-
Día de vencimiento — fijo (todo día 10) o variable (menor de los ítems)
-
Ítems incluídos — mensualidad + telefonía + lanzamientos? ¿Solo mensualidad?
-
Cliente objetivo — todos / solo corporativos / por cartera
Campos de la plantilla
| Campo |
Qué hace |
| Descripción |
Nombre interno (Estándar, Corporativo, Pre-pago) |
| Empresa |
En multi-empresa, qué empresa usa esta plantilla |
| Cartera |
Qué cartera de cobro va a procesar (Itaú, Asaas, etc.) |
| Días antes del vencimiento — generar factura |
Cuántos días antes del vencimiento el cron crea la factura (ej: 5) |
| Día estándar de vencimiento |
Si fijo (todo día 10), lo llenas aquí |
| Tipos de débito incluidos |
Mensualidad / Telefonia / SVA / Lançamento manual / Renegociación |
| Layout PDF |
HTML/CSS del PDF — logo, colores, instrucciones de pago |
| Permite parcial |
Cliente pode pagar party del fatura? |
La Plantilla "Estándar" es obligatoria: el sistema lo usa como fallback cuando el contrato no tiene plantilla específica. No deshabilites la estándar sin tener sustituta definida.
3. Facturas en el Contrato
Camino: Cliente → editar Contrato → pestaña Facturas
Qué se ve
- Facturas abiertas (pendientes de pago)
- Facturas pagadas (con fecha de baja)
- Facturas canceladas (con motivo)
- Botón para generar factura manual (forzar agrupamiento ahora)
- Botón para imprimir 2da vía
Trampas frecuentes
1. Cliente recibe 2 boletas: 1 de la factura + 1 de la mensualidad suelta
Sucedió cuando la mensualidad fue generada FUERA del período de agrupamiento de la factura. Solución: ajustar plantilla para incluir mensualidad del mes corriente, o cancelar el cobro suelto y regenerar la factura.
2. Factura "Pagada" pero ítem interno aparece "Abierto"
Bug de cascada de la baja. Generalmente cuando la factura es parcialmente pagada (cliente pagó solo 1 ítem). Verifica configuración "Permite parcial" en la plantilla.
3. Cron de Factura no corrió — clientes con débito sin factura
Tarea "Contrato - Crear las Facturas" deshabilitada o con error. Ver
Admin → Tareas Log
. Reactivar + ejecutar manual en masa para recuperar.
4. Factura cancelada pero ítems continúan generando cobro
Cancelación de factura NO cancela los débitos internos — solo el agrupamiento. Los débitos vuelven a ser cobrados individualmente. Para cancelar todo, cancela cada ítem separadamente.
5. Plantilla editada afecta facturas ya generadas
Cambiaste plantilla "Estándar" → el cambio vale solo para facturas FUTURAS. Facturas existentes no son reprocesadas. Para resincronizar, cancela + genera nuevamente.
6. Cliente con 2 contratos — ¿1 factura o 2?
Dependy del regra de agrupamento. Se "agrupar por cliente", 1 fatura única. Se "agrupar por contrato", 2 faturas. Configure conforme política comercial — corporativos preferem 1 fatura unificada.
7. Factura con valor cero / negativo
Ítem se volvió crédito (ej: estorno) con valor mayor que otros ítems. Quaza no emite boleta con valor ≤ 0 — la factura queda "Abierta sin cobro". Cancela + redistribuye crédito.
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Listagem templates
Form editar template
Contrato aba fatura
Documentos relacionados
Profundiza en los temas conexos:
FAQ
¿Puedo deshabilitar factura y volver a cobro suelto?
Sí — deshabilitar la plantilla default o definir contratos para "Sin agrupamiento". Pero las facturas ya abiertas continúan hasta ser pagadas/canceladas.
¿Cliente quiere pagar solo 1 ítem de la factura — puede?
Solo si "Permite parcial=Sí" en la plantilla. Si no tiene que pagar todo o nada. Configura según política.
¿Cómo la factura maneja al cliente que pidió cancelación del servicio a mitad de mes?
Cancela contrato → próximas facturas no se generan. La factura actual (del mes corriente) puede ajustarse manualmente para prorrata, o mantenerse completa según política contractual.
¿Hay forma de ver KPI "factura promedio del cliente"?
Cliente → editar → pestaña financiera muestra historial. Para promedio de la base: Reportes Financeiros
→ ticket medio.
¿Cliente reclamó que la factura vino con ítem que no reconoce — cómo auditar?
Abre la factura → ve los N ítems con origen (contrato, lanzamiento manual, etc.). Cada ítem tiene enlace al débito original.
¿Puedo generar una factura "anticipada" del próximo mes?
Sí — caso típico de factura pre-pago. Usa generación manual en la plantilla configurada para anticipación.
Multi-empresa: ¿la factura junta cobros de 2 empresas?
No — la factura es por empresa fiscal. Cliente con contratos en 2 empresas recibe 2 facturas separadas (RUC/CNPJ diferentes).